2010 36 934 24 799 10 496 1 639
2011 39 360 27 294 12 068 – 2
2012 40 834 29 661 11 178 – 5
2013 42 795 30 076 10 942 1 777
2014 41 797 31 040 9 529 1 228
2015 44 298 32 640 10 890 768
2016 44 405 33 620 10 785 0
2007 bis 2013: Ist-Ergebnisse
2014: Staatshaushaltsplan
2015/16: Entwurf Staatshaushaltsplan
Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen.
2007 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Entwicklung der Personalausgabenquote, der Zinsquote und Anlage 5 der Kreditfinanzierungsquote 2004 bis 2016
Anteil der Personalausgaben an den bereinigten Gesamtausgaben1)
Anteil der Zinsausgaben an den bereinigten Gesamtausgaben1)
Relation Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt zu den bereinigten Gesamtausgaben1)
2004 bis 2013: Ist-Ergebnisse
2014: Staatshaushaltsplan
2015/16: Entwurf Staatshaushaltsplan
1) Gesamtausgaben abzüglich Schuldentilgung am Kreditmarkt und besonderer Finanzierungsvorgänge (Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung von Vorjahresfehlbeträ- gen und haushaltstechnische Verrechnungen).
Ausgaben nach dem Entwurf des Staatshaushaltsplans 2015/16 Anlage 6 aufgeteilt nach Zwangsläufigkeiten
1. Personalausgaben............................................. 16 718 Mill. EUR = 37,6 %
2. Zwangsläufige sächliche Ausgaben
2.1 Bundesgesetze............................................ 4 095 Mill. EUR = 9,2 %
2.2 Landesgesetze............................................. 9 807 Mill. EUR = 22,1 %
2.3 Sonstige rechtliche Verpflichtungen......... 6 622 Mill. EUR = 14,9 %
2.4 Durchlaufende Mittel.................................. 6 164 Mill. EUR = 13,9 %
Zusammen......................................................... 26 688 Mill. EUR = 60,1 % 3. Übrige Sachausgaben1)..................................... 999 Mill. EUR = 2,3 %
4. Gesamtausgaben............................................... 44 405 Mill. EUR =
1) Nach Abzug der Globalen Minderausgaben.