Protokoll der Sitzung vom 05.11.2014

1) Nach Abzug der Globalen Minderausgaben.

Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen.

Planentwurf 2015

Übrige Sachausgaben1) 1 996 Mill. EUR = 4,5 %

Durchlaufende Mittel 6 042 Mill. EUR = 13,6 %

Ausgaben aufgrund sonstiger rechtlicher Verpflichtungen 6 494 Mill. EUR = 14,7 % Ausgaben aufgrund von Landesgesetzen 9 442 Mill. EUR = 21,3 %

Ausgaben aufgrund von Bundesgesetzen 3 964 Mill. EUR = 9,0 %

Personalausgaben 16 360 Mill. EUR = 36,9 %

Gesamtausgaben 44 298 Mill. EUR

Steuereinnahmen und die davon abhängigen Ausgaben Anlage 7 nach dem Entwurf des Staatshaushaltsplans 2015/16

Planentwurf 2016

Steuereinnahmen........................................................................................................ 33 620,0 Mill. EUR = 100 %

Länderfinanzausgleich an finanzschwache Länder.................................................. 3 000,0 Mill. EUR = 8,9 %

Allgemeiner Steuerverbund (einschließlich Familienleistungsausgleich)............................... 6 254,4 Mill. EUR = 18,6 %

Überlassung der Grunderwerbsteuer an Kreise........................ 543,9 Mill. EUR = 1,6 %

Verkehrslasten – Verbundmasse an Kommunen....................... 228,9 Mill. EUR = 0,7 %

Zweckgebundene Förderung des Feuerlöschwesens und der Gefahrgutabwehr aus der Feuerschutzsteuer.............. 54,0 Mill. EUR = 0,2 %