Protokoll der Sitzung vom 08.11.2012

d) Schuldendienst............................................. 1 939,5 Mill. EUR = 4,7 %

e) Beihilfen, Unterstützung u. ä.2)..................... 497,8 Mill. EUR = 1,2 %

f) Sonstige allgemeine Ausgaben1)................. 867,4 Mill. EUR = 2,1 %

Planentwurf 2013

Schuldendienst 2 051,9 Mill. EUR = 5,0 %

Beihilfen, Unterstützung u. ä.2) 496,3 Mill. EUR = 1,2 %

Politische Führung und zentrale Verwaltung 1 383,7 Mill. EUR = 3,4 %

Sonstige allgemeine Ausgaben1) 650,5 Mill. EUR = 1,6 %

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 056,7 Mill. EUR = 5,0 %

Rechtsschutz 1 463,6 Mill. EUR = 3,6 %

Finanzverwaltung 961,9 Mill. EUR = 2,4 %

Allgemeinbildende und berufliche Schulen 9 093,9 Mill. EUR = 22,3 %

Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl. 503,7 Mill. EUR = 1,2 % Hochschulen sowie Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen 4 317,7 Mill. EUR = 10,6 %

Kultur und Religion 523,5 Mill. EUR = 1,3 %

Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 780,2 Mill. EUR = 1,9 %

Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 834,7 Mill. EUR = 2,1 %

Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste 364,3 Mill. EUR = 0,9 %

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 360,5 Mill. EUR = 0,9 %

Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 501,9 Mill. EUR = 1,2 %

Verkehrs- und Nachrichtenwesen 2 071,4 Mill. EUR = 5,1 %

Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 989,7 Mill. EUR = 2,4 %

Finanzausgleich unter den Ländern 2 500,0 Mill. EUR = 6,1 %

Finanzzuweisungen an Gemeinden (GV) 8 830,8 Mill. EUR = 21,8 %

40 736,9 Mill. EUR1)

ll.