Protokoll der Sitzung vom 08.11.2012

Einzelplan 15: Ministerium für Integration 22 200 97 542 400

Entwicklung der Einnahmen des Landes 2005 bis 2014 Anlage 4

Jahr Gesamteinnahmen Steuern Übrige Einnahmen Nettokredite

Millionen EUR

2005 31 977 22 228 8 063 1 686

2006 33 717 24 006 8 175 1 536

2007 35 704 26 941 7 766 997

2008 36 291 28 002 8 294 – 5

2009 34 846 24 733 10 129 – 16

2010 36 934 24 799 10 496 1 639

2011 39 360 27 294 12 068 – 2

2012 38 847 29 010 9 837 0

2013 40 737 29 880 9 077 1 780

2014 41 335 31 040 8 807 1 488

2005 bis 2011: Ist-Ergebnisse

2012: Staatshaushaltsplan

2013/14: Entwurf Staatshaushaltsplan

Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen.

2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Gesamteinnahmen

Steuern

Übrige Einnahmen

Nettokredite

Mrd. EUR

Entwicklung der Personalausgabenquote, der Zinsquote und Anlage 5 der Kreditfinanzierungsquote 2002 bis 2014

Jahr

Anteil der Personalausgaben an den bereinigten Gesamtausgaben1)

Anteil der Zinsausgaben an den bereinigten Gesamtausgaben1)

Relation Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt zu den bereinigten Gesamtausgaben1)

2002 41,4 % 5,5 % 6,1 %

2003 41,2 % 5,9 % 6,6 %

2004 41,8 % 6,0 % 6,5 %

2005 40,5 % 6,2 % 5,3 %

2006 39,5 % 6,9 % 4,7 %

2007 39,0 % 5,9 % 3,0 %

2008 37,9 % 5,4 % 0,0 %

2009 39,3 % 4,7 % 0,0 %

2010 39,3 % 5,2 % 4,6 %

2011 38,5 % 4,9 % 0,0 %

2012 39,4 % 4,9 % 0,0 %

2013 39,4 % 4,9 % 4,4 %

2014 39,6 % 4,5 % 3,6 %

2002 bis 2011: Ist-Ergebnisse

2012: Staatshaushaltsplan

2013/14: Entwurf Staatshaushaltsplan

1) Gesamtausgaben abzüglich Schuldentilgung am Kreditmarkt und besonderer Finanzierungsvorgänge (Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung von Vorjahresfehlbeträ- gen und haushaltstechnische Verrechnungen).

Ausgaben nach dem Entwurf des Staatshaushaltsplans 2013/14 Anlage 6 aufgeteilt nach Zwangsläufigkeiten

Planentwurf 2014

1. Personalausgaben............................................. 16 275 Mill. EUR = 39,4 %

2. Zwangsläufige sächliche Ausgaben